审计
面议
3年以上
本科
职位描述
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
任职资格:
1、会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作时间:上午8:30-下午18:00,其中12:00-13:30为午餐、午休时间。
联系方式
推荐职位
-
统计 3000-5000元萧山区 大专 不限 2024-05-07杭州兴如佳纺织品有限公司
-
信息化审计主管 15000-20000元钱塘区 应届毕业生 2024-05-07三花控股集团有限公司
-
淘天集团-高级bu财务专员-阿里妈妈财务 10000-20000元余杭区 本科 应届毕业生 2024-05-09阿里巴巴(中国)有限公司
-
财务出纳 4000-6000元上城区 大专 应届毕业生 2024-05-09杭州钱塘物业管理有限公司
-
内控审计负责人 40000-70000元上城区 本科 应届毕业生 2024-04-06快鱼服饰
-
审计管理专员 9000-13000元滨江区 硕士 应届毕业生 2024-05-09浙江英特集团股份有限公司