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审计
面议
3年以上 本科
职位描述
岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 任职资格: 1、会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 工作时间:上午8:30-下午18:00,其中12:00-13:30为午餐、午休时间。
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