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审计经理
面议
应届毕业生 学历不限
职位描述
岗位工作:

1、 组织实施内部控制制度建设及监督检查,负责内部控制制度的评审工作,评价内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;

2、 组织协调对公司实施具体内部控制及相关审计,并完成审计报告,提出审计意见和结论;

3、 离任审计;

4、 按照内审工作制度定期向审计委员会报告工作;

5、 对公司内外部投诉项目进行反舞弊调查;

6、 实施财务审计及其他专项审计等;

7、 监督检查审计整改,推动问题改进;

8、 领导安排的其他工作事宜;

任职资格和要求:

1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;
2.具有在制造业工作的经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3.具有很强成本会计背景;
4.有责任心,有敢于发现问题、纠正问题;
5.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
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