高级审计师(内控体系) (MJ007745)
面议
应届毕业生
学历不限
职位描述
【岗位职责】
1、结合公司发展需要设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法及工具,构建内控体系;
2、组织开展内控测评、分析并形成内控自评报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的询问与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的其他工作任务。
【任职要求】
1、本科及以上学历,有事务所经验,至少5年财务、内控工作经验,四大优先;
2、熟悉财务、会计、审计、企业管理等相关专业知识;
3、熟悉审计实务、企业经营管理、项目管理成本分析等相关知识;
4、熟悉内部控制及风险管理相关知识的理解和应用;
5、熟悉公司所处行业的基础知识。
1、结合公司发展需要设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法及工具,构建内控体系;
2、组织开展内控测评、分析并形成内控自评报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的询问与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的其他工作任务。
【任职要求】
1、本科及以上学历,有事务所经验,至少5年财务、内控工作经验,四大优先;
2、熟悉财务、会计、审计、企业管理等相关专业知识;
3、熟悉审计实务、企业经营管理、项目管理成本分析等相关知识;
4、熟悉内部控制及风险管理相关知识的理解和应用;
5、熟悉公司所处行业的基础知识。
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