内审经理
25000-30000元
应届毕业生
本科
职位描述
描述:
1) 效率先行的前提下,发挥监察职能,保证公司对外对内经济活动的合法合规,并监督审计问题的整改落实,维护公司正当利益;
2) 协助各职能部门建立并完善宁波华翔的各类政策制度和流程,支持公司业务持续发展,提高公司管理效率、预防重大财务和运营风险。
工作职责:
1. 内审职责:
1)负责股份公司整体审计体系的规划、设计和改善,完成国内外重要事业部及一级子公司的运营管理专项审计,重点关注采购流程合规、投入产出效率、资产有效利用和管理、资金管控等。
2)牵头并负责经济责任审计、反舞弊案件审计及审计事项调查;
3)依据审计制度整改管理办法,监督内部审计和内部控制评价重大问题的整改,包括各子公司、职能部门和执管会层面,落实到整改表;
4)重大内审内控问题纳入组织绩效考核并采取问责机制;
5)完成股份公司副总及以上级别年度考核指标评价结果和下年度指标制定审核;
6)完成上级主管交代的临时性任务。
2. 内控职责
1)依据国家内部控制规范指引并结合企业自身情况,制定和完善内部控制管理办法、内部控制程序和方法,测试和评价公司内部控制制度的健全性、合理性、有效性。
2)依据集团集分权手册,配合相关业务部门参与各项流程的设置和优化,并适时跟踪评价业务流程系统化应用效率和执行效果。
3)分步骤梳理集团各职能先行的制度、流程和表单,确保制度流程受控并适时进行循环修订。
3. 审计内部管理和团队建设
1)团队稳定,分工明确。
2)项目前通过制定审计计划,项目中通过问题解析,项目后形成作业指导书,建立健全审计监察档案和标准化审计程序
任职资格:
1)本科及以上学历,财务、审计、经管类相关专业毕业,具有CPA者优先;
2)8年以上审计从业经验和2-3名团队成员管理经验,有集团公司管理经验者优先;
3)优秀的道德品质和人际关系处理能力;
4)精通财务知识;熟悉采购、销售、物流、生产、质管等业务流程;
5)具备审计问题识别和汇报能力,以及审计问题闭环管理的能力;
6)主观能动性和学习能力强;
良好的阅读、写作、和沟通能力。
联系方式
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