审计经理/总监
15000-30000元
应届毕业生
学历不限
职位描述
岗位职责:
1. 根据公司SOP等运营标准,搭建和完善市场内部控制框架及制度。测试,评估,纠正内部控制及风险管理失效控制,确保内控适当性,合规性和有效性;
2. 制定相关内审规范标准,建立市场内部控制合规文化,诚信文化;完善内部控制环境建设,确保内控生态环境健康可持续发展;
3. 开展业务循环审计,包括专项审计,业务流程审计,库存管理审计,顾客服务审计,并对控制活动和审计发现及时出具审计报告,对改善纠错,实施监督,跟踪评价;
4. 通过审计分析,数据分析,定位业务风险和异常;利用数字化技术,建立高效的风险预警机制和可视化的数据平台,实施结果和过程预警跟踪,动态化改善和纠错;提高审计工作价值贡献。
任职要求:
1. 统计,会计,审计等专业本科及以上学历;大中型零售连锁行业5年以上内部审计或外审事务所经验。担任审计主管2年以上经历。
2. 具备敏锐的洞察力和商业视野,对零售行业有热情,理解线O2O业务的融合趋势,对数据化,信息化,数字化对行业促进有较深的参与度和理解。
3. 独立思考能力,逻辑性强;善于复盘自省;愿意积极尝试创新和尝试,善于学习,接受变化,适应能力强,抗压能力强。
4. 具备良好的表达和沟通协调能力;积极正向,富于团队协作和跨部门合作精神。
联系方式
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