高级审计师(J10098)
面议
应届毕业生
学历不限
职位描述
工作职责:
1、根据公司实际情况,建立健全公司审计监察相关制度及管理办法,建立科学有效的管控体系;
2、按照相关法规、行业标准及公司管理要求拟定内部审计工作计划,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作;
3、独立或带队执行公司内部各项专项.定向审计工作,包括但不限于:工程审计、资产管理相关审计、经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等,并进行质量和进度的把控及监督;
4、实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨.全面的评估且出具评估报告,同时对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;
5、根据公司业务和风险情况,从内审角度提出意见和建议开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;
6、 完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;
2、10 年以上审计工作经验;
3、具有大型制造型企业内部审计、 内控、 反舞弊工作经验等 ;
4、具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;
5、 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力。
1、根据公司实际情况,建立健全公司审计监察相关制度及管理办法,建立科学有效的管控体系;
2、按照相关法规、行业标准及公司管理要求拟定内部审计工作计划,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作;
3、独立或带队执行公司内部各项专项.定向审计工作,包括但不限于:工程审计、资产管理相关审计、经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等,并进行质量和进度的把控及监督;
4、实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨.全面的评估且出具评估报告,同时对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;
5、根据公司业务和风险情况,从内审角度提出意见和建议开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;
6、 完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;
2、10 年以上审计工作经验;
3、具有大型制造型企业内部审计、 内控、 反舞弊工作经验等 ;
4、具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;
5、 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力。
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