内控审计岗(2024届)
8000元以上
应届毕业生
学历不限
职位描述
岗位职责:
1、负责评估、建立和改进内部控制流程,确保各项业务符合法律法规和内部政策,有效管理风险,防范潜在的损失和错误;
2、负责业务内审工作,识别和评估各个流程中的潜在风险,并提供相应的风险管理策略和建议;
3、通过数据分析提供决策支持,进行必要的调查和分析,改善内部控制流程和风险管理;
4、及时更新内部控制政策和程序,提供培训和指导,加强员工的合规意识和遵守规范行为;
5、协调各部门人员,支持外部审计工作,监督内部执行情况并做好定期汇报及建议。
任职资格:
1、2024届本科毕业生,审计、财务类相关专业,持有审计资格证书优先考虑;
2、熟悉制造行业相关的法律法规,掌握充分的内部控制、风险管理与评估、内部审计等专业知识;
3、熟悉常用的办公软件和数据分析工具,擅长进行数据挖掘和风险监测;
4、良好的沟通能力和团队合作能力,能够与内外部的相关方进行有效的沟通和协调;
5、具备高度的职业道德和独立性,能够保持客观公正、遵守专业伦理准则和法律法规的要求。
1、负责评估、建立和改进内部控制流程,确保各项业务符合法律法规和内部政策,有效管理风险,防范潜在的损失和错误;
2、负责业务内审工作,识别和评估各个流程中的潜在风险,并提供相应的风险管理策略和建议;
3、通过数据分析提供决策支持,进行必要的调查和分析,改善内部控制流程和风险管理;
4、及时更新内部控制政策和程序,提供培训和指导,加强员工的合规意识和遵守规范行为;
5、协调各部门人员,支持外部审计工作,监督内部执行情况并做好定期汇报及建议。
任职资格:
1、2024届本科毕业生,审计、财务类相关专业,持有审计资格证书优先考虑;
2、熟悉制造行业相关的法律法规,掌握充分的内部控制、风险管理与评估、内部审计等专业知识;
3、熟悉常用的办公软件和数据分析工具,擅长进行数据挖掘和风险监测;
4、良好的沟通能力和团队合作能力,能够与内外部的相关方进行有效的沟通和协调;
5、具备高度的职业道德和独立性,能够保持客观公正、遵守专业伦理准则和法律法规的要求。
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