职位详情
合规性审计岗(A236999)
20000-30000元
应届毕业生 本科
职位描述
职责描述: 1、在部门总监领导下,拟定合规性审计相关制度,经审定后组织实施。 2、通过开展集团经营管理(涉及采购、营销、研发、物流、生产、财务、人力各环节)审计、舞弊审计和合同审计,及时发现经营活动中的漏洞和存在的潜在问题,提出改进措施和意见,保证审计质量。 3、负责对组织层面、业务层面内部控制的设计与运行情况进行审查和评价。 4、依据国家有关法律、法规和集团(总部、各事业部)管理制度,按照审计程序,对合同的合法性、有效性和效益性进行审查和评价。 5、针对合规性审计发现的问题提出建设性的审计建议。 6、撰写审计报告并跟踪落实整改情况。 7、负责收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律法规、政策,为公司整体发展和重大经营决策提供相应的合规性咨询服务。 任职要求: 1、经历:从事甲方6年及以上审计工作经验。 2、经验:对集团化公司经营管理审计各环节能敏锐识别出异常和发现问题,并能提出合理化建议。 3、专业:本科及以上学历,持有审计领域(CIA、CICS、CPA)、法律资格证。 4、素质要求: ①精通《内部审计准则》、《内部控制基本规范及其配套指引》。 ②熟悉PN21、国家法律法规。 ③职业判断力:对舞弊动机敏感;能独立判断合同的合法性、有效性和效益性。 ④分析问题能力:去伪存真,由表及内,提出“治本”之策。 ⑤表达能力:包括口头表达能力和书面撰写报告的能力。 ⑥计算机熟练应用。
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