职位详情
审计总监
面议
应届毕业生 学历不限
职位描述
岗位职责:
(1) 全面负责集团审计部工作,定期组织对集团及下属子公司进行财务审计、经营成果审计、投资项目审计、经济合同审计、内控流程审计及其他专项审计工作。
(2) 制定审计部发展规划、年度工作计划、月度工作计划,确定部门人员分工、审核审计项目计划、审定报告;督促检查审计发现问题的后续整改工作。
(3) 根据集团发展战略要求,主持关于企业内控的审计监督工作;主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程,经审批后监督执行。
(4) 主持集团内部财务审计、经营审计、离职审计及专项审计工作,负责审计报告的组织编制和复核,对于审计发现问题提出处理建议,报公司管理层作为决策依据。建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
(5) 与各子公司、各部门、各流程环节人员沟通各种内控风险评估结果、专项审计结果和建议,促使风险意识的提升、改进控制措施、提高工作效率。
(6) 针对各项审计工作的结果,组织编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督审计报告的执行,推动各部门改进措施的有效达成。
(7) 审计监督集团的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动。
(8) 支持总裁及高级管理层进行风险管控与反舞弊调查,执行总裁其他决定。
任职资格:
(1) 会计及相关专业硕士以上学历,或具备注册会计师、高级会计师、ACCA等资质证书;
(2) 10年以上跨国集团或海外企业或合规审计管理经验,3年以上审计总监经验或大型会计师事务所审计工作经验。曾在国际四大或国内大型会计师事务所工作,并具备流程审计、风险控制经验者优先考虑。
(3) 从事过海外公司管控、审计工作,熟悉欧美国家SOX流程,精通欧美国家财税法律法规。
(4) 从事装备制造类行业及项目型公司行业经验者优先。
(5) 清正廉洁、坚持原则、具有良好的沟通协调、分析判断能力及敏锐的洞察力。
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