审计经理
20000-30000元
应届毕业生
本科
职位描述
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
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