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内控内审经理
5年以上 本科
职位描述
职位描述:
职责描述:
1. 根据公司整体战略规划,开展公司风控、内控内审管理工作,梳理公司风控、内控流程,整合管理制度,完善风险管理体系。
2. 开展公司风控、内控体系的搭建,建立并完善风控、内控相关制度、流程及内控评估标准、风控内控理论及工具研究与开发,实施风控监督职责。
3. 根据风控管理体系的要求,关注高风险领域,优化风控检查方案,对风险管理体系进行评估,对可能出现的风险进行识别、评估,拟定内部控制的关键节点,建立内控风险全景图,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等;
4. 关注效率与风险的平衡,建立业务全链路的风险监控和预警机制,及时向管理层和业务部门反馈风险,提出流程优化建议,设计相应风险防范及应对方案,并组织实施。
5. 组织实施集团及下属公司审计项目,包括但不限于常规审计、专项审计、内控合规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任审计、管理审计等,定期开展内控达标测评,根据审计发现的问题出具审计报告提出整改建议,并负责监督整改方案的执行。
6. 完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、 全日制本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业
2、 . 八年以上企业内控内审从业经验,有大型会计师事务所风险管理咨询、内控、审计、或有上市公司内审内控经验优先, 有cia、cpa、cisa等资质优先;
3、 具有高度的职业敏感情和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目。
4、 精通企业内控内审制度、流程梳理及优化等相关工作;了解企业内控管理体系,掌握内控测试与审计的方法;熟悉内控的专业理论,熟悉企业内部控制基本规范、有成功的内控管理体系搭建、配套流程制度建设的经验优先。
5、 具备较强的沟通能力、团队合作能力、分析判断能力和独立解决事情能力,以及优秀的中英文写作能力、熟悉上市公司内控体系建设。
6、 工作细致、认真,做事严谨有逻辑性, 具备良好的抗压能力和职业道德,坚持原则,执行力强。
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