审计专员
3年以上
本科
职位描述
职位描述:
丽欧:
任职条件:
1、 学历要求:本科及本科以上,经济类,会计类,法律类专业优先。
2、 资格要求:熟悉内部审计业务,具有中级以上会计师或经济师及以上资格证书,有注册内审师资格的优先。
3、 工作经验:从事内部审计三年以上,或从事会计专业工作五年以上。
4、 年龄:30-50岁。
5、 个人素质:思想乐观,积极向上,学习能力强,身体健康,思路开阔、成熟,具有较强的判断和分析能力,能够客观的观察事物,逻辑思维缜密,能够抓住重点,善于总结。
6、 主要工作内容:负责公司及控股子公司的审计工作;对财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账止、凭证、账簿、报表等有关文件资料查阅和分析;检查资金、资产管理及使用情况;可独立开展过程审计或专项审计;制定审计工作计划;完成审计报告;评审内部控制制度的健全性、有效性及风险性;检查内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议;跟踪经营活动情况,防错纠弊;对物资(劳务)采购(招标)、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
丽欧:
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1、 学历要求:本科及本科以上,经济类,会计类,法律类专业优先。
2、 资格要求:熟悉内部审计业务,具有中级以上会计师或经济师及以上资格证书,有注册内审师资格的优先。
3、 工作经验:从事内部审计三年以上,或从事会计专业工作五年以上。
4、 年龄:30-50岁。
5、 个人素质:思想乐观,积极向上,学习能力强,身体健康,思路开阔、成熟,具有较强的判断和分析能力,能够客观的观察事物,逻辑思维缜密,能够抓住重点,善于总结。
6、 主要工作内容:负责公司及控股子公司的审计工作;对财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账止、凭证、账簿、报表等有关文件资料查阅和分析;检查资金、资产管理及使用情况;可独立开展过程审计或专项审计;制定审计工作计划;完成审计报告;评审内部控制制度的健全性、有效性及风险性;检查内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议;跟踪经营活动情况,防错纠弊;对物资(劳务)采购(招标)、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
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